Control Interno

Planeación de la Gestión Independiente

Programa de Auditoría Interna Independiente - PAII

Planeación e identificación de los objetivos, metas e indicadores a ejecutar por parte de la Oficina de Control Interno durante la vigencia, con el propósito de coadyuvar en la optimización del Sistema de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME.



Planeación de Acción Anual - PAA

Planeación e identificación de los objetivos, metas e indicadores a ejecutar por parte de la Oficina de Control Interno durante la vigencia, con el propósito de coadyuvar en la optimización del Sistema de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME.



Gestión de la Dirección General – Control Interno

Actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, que realiza la Dirección General - Control Interno, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad. Contribuye al cumplimiento de los objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos, de la gestión de los riesgos y de los controles.

No. de informe Nombre de informe
Informe-2024-04 Auditoría de cumplimiento a la ley de apropiaciones por parte de la UPME - Ley 2276 y decreto 2590 de 2022
Informe-2024-03 Auditoría de seguimiento a los riesgos de corrupción de UPME - Tercer cuatrimestre 2023

Actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, que realiza la Dirección General - Control Interno.

No. de informe Nombre de informe
Informe-2024-04 Auditoría de cumplimiento a la ley de apropiaciones por parte de la UPME - Ley 2276 y decreto 2590 de 2022
Informe-2024-03 Auditoría de seguimiento a los riesgos de corrupción de UPME - Tercer cuatrimestre 2023